Налоговый учет расчетов с учредителями: финансирование компании, продажа долей, выплата дивидендов — Апрель 2026

11 участников

О чём курс

Данный практикум представляет собой узкоспециализированный интенсив, посвященный сложным аспектам финансового взаимодействия между компанией и её учредителями. В современных реалиях налогового администрирования вопрос легального и безопасного финансирования бизнеса становится критически важным для сохранения финансовой устойчивости и избежания доначислений со стороны контролирующих органов. Курс разработан для собственников бизнеса, финансовых директоров, главных бухгалтеров и налоговых консультантов, которые стремятся оптимизировать денежные потоки внутри компании, не нарушая при этом законодательство и минимизируя налоговые риски.

В ходе обучения слушатели получат глубокое понимание того, как правильно структурировать финансовые операции, чтобы они не были квалифицированы налоговой инспекцией как скрытые доходы или необоснованная налоговая выгода. Программа охватывает наиболее острые вопросы: от выбора оптимальных способов финансирования компании до тонкостей налогообложения при выходе участника из состава общества. Особое внимание уделяется сложным ситуациям, таким как расчет дивидендов при изменении состава участников в течение отчетного периода, а также правовым последствиям отказа от получения дивидендов.

Формат практикума ориентирован на практическое применение знаний. Вы не просто изучите теорию, а разберете конкретные кейсы, с которыми сталкивается бизнес в 2026 году. Вы узнаете, как правильно оформлять беспроцентные займы от учредителей-физлиц, чтобы не спровоцировать возникновение материальной выгоды и соответствующих налоговых обязательств. Также будут детально рассмотрены правила периодичности распределения дивидендов, что позволит вам выстроить предсказуемую и прозрачную систему выплат.

Почему стоит пройти этот курс? Во-первых, это возможность получить актуальную информацию, учитывающую изменения в налоговом законодательстве 2026 года. Во-вторых, практикум дает четкие алгоритмы действий для ситуаций, где цена ошибки — это штрафы, пени и блокировки счетов. По итогам обучения вы сможете самостоятельно оценивать налоговые последствия каждой финансовой операции, принимать взвешенные управленческие решения и уверенно аргументировать свою позицию перед налоговыми органами. Это инвестиция в безопасность вашего бизнеса, которая окупается за счет исключения налоговых рисков и грамотного планирования финансовых потоков.

Программа обучения

  1. Как профинансировать компанию без налоговых последствий? — разбираем 4 варианта
  2. Выход участника из компании: какие налоговые последствия важно учесть?
  3. Дивиденды в 2026: как рассчитать и выплатить без ошибок?
  4. Как учесть дивиденды, если участник вышел в середине года?
  5. Что делать с налогами, если участник отказался от дивидендов?
  6. Как часто можно распределять дивиденды?
  7. Какие налоги заплатить, если учредитель-физлицо получает беспроцентные займы?
Складчина создана 18 апреля 2026 г. · описание обновлено 2 мая 2026 г.

Теги курса

Инструменты

Выпуски серии 2

Все 2
Апрель 2026 Вы здесьФевраль 2025 340 ₽

Другие материалы автора 12

СБ Светлана Беляева Все материалы
Агентский договор: выгода или налоговые риски? Пошаговый разбор Агентский договор: выгода или налоговые риски? Пошаговый разбор 363 ₽ 1 700 ₽ −79%Дробление бизнеса глазами ФНС России: разбираем варианты схем, их последствия и способы сокращения налоговой нагрузки Дробление бизнеса глазами ФНС России: разбираем варианты схем, их последствия и способы сокращения налоговой нагрузки 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Налоговое планирование 2026: как управлять налоговой нагрузкой Налоговое планирование 2026: как управлять налоговой нагрузкой 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Внутригрупповые сделки: ошибки, риски, рекомендации по работе в 2025 Внутригрупповые сделки: ошибки, риски, рекомендации по работе в 2025 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Страховые взносы и НДФЛ 2024-2025: учет и оптимизация Страховые взносы и НДФЛ 2024-2025: учет и оптимизация 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Учетная налоговая политика на 2025: как разработать, что включить, как избежать фатальных ошибок Учетная налоговая политика на 2025: как разработать, что включить, как избежать фатальных ошибок 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Как поставить налоговый учет и исключить риски в разных отраслях Как поставить налоговый учет и исключить риски в разных отраслях 170 ₽ 1 700 ₽ −90%Страховые взносы и НДФЛ 2026: учет и оптимизация Страховые взносы и НДФЛ 2026: учет и оптимизация 1 700 ₽ Расчеты с сотрудниками, исполнителями и учредителями: учет, оптимизация и риски в 2026 Расчеты с сотрудниками, исполнителями и учредителями: учет, оптимизация и риски в 2026 340 ₽ 1 700 ₽ −80%НДС: большой разбор по учету и налоговым рискам НДС: большой разбор по учету и налоговым рискам 130 ₽ 1 700 ₽ −92%Как не перейти черту оптимизации: разбираем самые популярные налоговые схемы Как не перейти черту оптимизации: разбираем самые популярные налоговые схемы 90 ₽ 499 ₽ −82%
80 ₽ 100 ₽