О чём курс

Данный курс представляет собой интенсивную образовательную программу, разработанную для глубокого погружения в актуальные вопросы налогового права при участии ведущих экспертов страны. Программа ориентирована на руководителей крупных компаний, владельцев бизнеса, юристов и финансовых специалистов, чья деятельность связана с необходимостью оптимизации налоговых расходов и защиты интересов организации в условиях жесткого контроля со стороны фискальных органов. Основная цель обучения — предоставить слушателям прикладные инструменты для оценки налоговых рисков, защиты от обвинений в использовании «серых» схем и эффективного ведения налоговых споров.

В ходе обучения участники детально проработают четыре ключевых направления. Во-первых, это перспективы налоговых проверок: эксперты научат, как гарантированно защитить компанию от обвинений в участии в сомнительных схемах, что особенно актуально для организаций, активно осуществляющих вычеты по НДС и налогу на прибыль. Во-вторых, подробно рассматривается проблематика дробления бизнеса. Слушатели узнают, как исключить риски претензий со стороны налоговой службы, если деятельность ведется группой компаний или холдингом, применяющим упрощенную систему налогообложения. Третий блок посвящен налоговому планированию: вы научитесь самостоятельно оценивать налоговые риски по текущим и прошлым периодам, что позволит оптимизировать налоговую нагрузку без финансовых потерь. Наконец, четвертый блок сфокусирован на судебной защите. Вы узнаете, как правильно расставлять акценты в спорах, разбирать вопросы с позиции суда и выстраивать стратегию защиты в сложных ситуациях, где пересекаются гражданское, налоговое и банкротное право.

Формат обучения предполагает сочетание глубокой теоретической базы с практическим разбором кейсов. Уникальность программы заключается в составе спикеров: это экс-судьи ВАС РФ, партнеры ведущих юридических компаний и доценты профильных кафедр, обладающие колоссальным опытом в налоговой сфере. Программа построена таким образом, чтобы слушатели могли не только освоить законодательные нормы, но и понять логику правоприменения, что критически важно для принятия управленческих решений. В качестве бонуса каждый участник получает бесплатный доступ к видеокурсу «Налоговое право», что позволяет закрепить полученные знания в удобном темпе. Завершающим этапом обучения станет закрытая сессия в формате круглого стола, где эксперты ответят на конкретные вопросы слушателей, помогая разобраться в специфических проблемах их бизнеса. Прохождение данного курса — это инвестиция в правовую безопасность компании, позволяющая минимизировать риски доначислений и штрафов, а также выстроить прозрачную и эффективную систему налогового планирования в соответствии с актуальной судебной практикой и требованиями законодательства.

Программа обучения

  1. Общие положения налогового права. • Круг отношений, регулируемых налоговым правом. Пределы применения норм гражданского и иных отраслей законодательства к налоговым правоотношениям. • Применение институтов, понятий гражданского и иных отраслей законодательства к налоговым правоотношениям. • Основные начала налогового законодательства (экономическая обоснованность установления налога, всеобщность и равенство налогообложения, недопустимость дискриминационного характера налогообложения и установление различного фискального бремени в отношении категорий плательщиков, между которыми нет экономического различия). • Действие актов налогового законодательства во времени.
  2. Налоговое обязательство. Субъекты и объекты налогообложения. • Участники налоговых правоотношений: налогоплательщики, налоговые агенты. • Критерии квалификации деятельности как предпринимательской. Последствия ошибки в квалификации и исчисления налогов с предпринимательских доходов как с непредпринимательских. • Права и обязанности плательщиков и налоговых агентов. • Значение категории налоговый резидент. • Группа лиц. • Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Признание плательщика исполнившим налоговую обязанность при платежах через проблемные банки. • Зачет в счет исполнения налоговой обязанности организации платежей, произведенных в возмещение ущерба, причиненного преступлением. • Внесудебный порядок взыскания. Последствия его несоблюдения. • Судебное взыскание. Защита при применении инспекцией внесудебного взыскания вместо судебного. • Отсрочка, рассрочка исполнения налоговой обязанности. • Объект налогообложения и налоговая база. Понятие реализации товаров, работ, услуг и круга операций, не признаваемых в качестве таковых. • Принципы определения доходов. Значение разграничения доходов от источников в РФ и за её пределами. • Доход как экономическая выгода. Презумпция возмездности коммерческих отношений. Необоснованно расширительное понимание контролирующими органами безвозмездности в экономических отношениях при отсутствии «видимого» встречного предоставления в виде оплаты или передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
  3. Система налогообложения в РФ. Практические аспекты. • Налоговая система и федеративное устройство России. • Парафискальные платежи. • Доступные режимы налогообложения в зависимости характеристики деятельности и от размера бизнеса.
  4. Закрытая сессия: круглый стол. Обсуждение вопросов слушателей.
Складчина создана 12 января 2019 г. · описание обновлено 7 мая 2026 г.

Теги курса

Профессии
Инструменты

Другие материалы автора 1

ВБ Виктор Бациев Все материалы
4 055 ₽ 16 900 ₽